为摸清我区国有企业总体情况,维护区国有资产安全,助推我区国有企业持续健康发展,根据区委区政府指示,区审计局周密部署、合理统筹,举全局之力,并抽调部门内审人员纳入审计力量当中,对区国有企业开展了资产负债损益情况的专项审计调查。
审计调查以国有企业财务账务处理、重大事项决策管理、内控制度运行、法律风险防范四个方面为切入点,对区国有企业账务处理的合规性、收入费用的真实性、完整性及资产保值增值情况、重大投资及决策程序合规性、内部控制制度和风险防范机制建立及运行情况进行审计调查。旨在揭示区国有企业在资产质量、运营及相关内控制度建立健全等方面存在的突出问题,梳理区国有企业在资产管理、国有资本运营中存在的普遍性、倾向性、典型性问题,并根据区实际情况,提出切实可行的审计建议,促进区国有企业向财务健康化、制度健全化、管理规范化、决策科学化、责任明确化转变,助推我区国有企业持续稳健发展。
国有企业健康发展对推动地方经济增长发挥重要的作用,区审计局将紧紧围绕区委区政府的工作要求,不断强化对国有企业的审计监督,帮助提升国有企业防范经营风险能力,保障国有资本安全,保障区国有企业持续、健康、高质量发展。
(区审计局 供稿)